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审计管理论文
2024-03-06
大数据下的审计风险及防控分析
2024-03-06
浅谈大数据时代背景对会计与审计的影响
2024-03-05
浅析政府审计外包的风险与应对
2024-03-05
内部审计对企业经营发展的重要性
2024-03-04
新三板农业类公司重大错报风险评估研究——以公准股份为例
2024-03-04
新时期强化国企内部审计建设的策略探究
2024-03-03
试析会计——税收差异对审计收费的影响
2024-03-03
外资持股、事务所规模与审计质量的关系研究
2024-03-03
大数据审计在财务共享服务中心的应用探讨
2024-03-03
大数据技术在企业内部审计中的应用研究
2024-03-02
C高新技术企业内部审计质量评估研究
2024-03-02
企业社会责任、产品市场竞争与审计收费
2024-03-02
站在区块链的肩膀上看审计
2024-03-02
强化企业内部审计的有效途径
2024-03-01
新时代商业银行内审工作定位思考
2024-03-01
乡镇财政收支审计中存在问题的原因分析及对策
2024-02-29
浅析内部控制缺陷对于审计意见的影响——以海润光伏为例
2024-02-29
县级审计机关开展领导干部自然资源资产离任审计的几点思考初探
2024-02-28
基于CiteSpaceV的我国政府绩效审计研究知识图谱分析
2024-02-28
基于PSR模型的大气环境绩效审计评价指标体系设计
2024-02-26
公立医院内部审计信息化建设的实践与探索
2024-02-26
人工智能背景下绩效审计工作的探索与实践
2024-02-26
董事会审计委员会的使命
2024-02-25
高铁开通降低审计延迟的效果及机制研究
2024-02-25
Word批量处理在预算执行审计中的运用
2024-02-25
大数据环境下高校内部审计工作的策略研究
2024-02-24
信息化模式下的会计审计风险及应对方案
2024-02-23
浅析加强基层审计队伍建设的具体措施
2024-02-23
会计审计对企业经济效益的影响分析
2024-02-23
我国绩效审计实施的现实问题研究
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