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审计管理论文

  • 2023-12-02金融创新形势下金融审计监督体系构建研究
  • 2023-12-02建筑企业工程项目全过程跟踪审计探讨
  • 2023-12-02对事业单位审计质量控制体系的探讨
  • 2023-11-25基于数字化模型开展持续审计监督的创新实践
  • 2023-11-25混合所有制改革下的国有企业审计与国有资产保值增值
  • 2023-11-24国有企业审计治理路径优化初探
  • 2023-11-24浅谈内部审计在企业风险管理中的作用及优化构建
  • 2023-11-24对如何提高内部审计质量的思考
  • 2023-11-20影响我国政府资源环境审计开展的十个问题
  • 2023-11-20企业财务报表审计风险及防范措施探讨
  • 2023-11-20新时代建筑工程审计监督思考
  • 2023-11-18会计链环境下审计职能转型研究
  • 2023-11-17影视剧项目审计的重点探析
  • 2023-11-12IT环境下审计课程信息化研究
  • 2023-11-11审计质量、关联交易与高管薪酬激励——基于我国A股制造业上市公司的实证研究
  • 2023-11-11中共安阳县委审计委员会办公室挂牌成立
  • 2023-11-11新时代加强企业财务审计的有效方法
  • 2023-11-10领导干部自然资源资产离任审计路径探索
  • 2023-11-09中共上蔡县委审计委员会办公室挂牌成立
  • 2023-11-05浙江:财政审计大格局平台运行效果显著
  • 2023-11-05论收集审计证据的科学思维
  • 2023-11-05探索企业内部审计的增值功能
  • 2023-11-04浅谈工程投资绩效审计方法分析
  • 2023-11-04新闻纸消耗管理存在的问题——从内部审计的视角
  • 2023-10-31法律核查手段在关联交易审计过程中的运用
  • 2023-10-29衍生金融工具审计风险及有效控制研究
  • 2023-10-29包头市审计局审计服务改革研究
  • 2023-10-29新时代内部审计制度建设成果分析
  • 2023-10-29水利科研事业单位内部审计工作提升策略思考
  • 2023-10-28内部审计“1+N”审计模式创新
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