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审计管理论文
2023-12-02
金融创新形势下金融审计监督体系构建研究
2023-12-02
建筑企业工程项目全过程跟踪审计探讨
2023-12-02
对事业单位审计质量控制体系的探讨
2023-11-25
基于数字化模型开展持续审计监督的创新实践
2023-11-25
混合所有制改革下的国有企业审计与国有资产保值增值
2023-11-24
国有企业审计治理路径优化初探
2023-11-24
浅谈内部审计在企业风险管理中的作用及优化构建
2023-11-24
对如何提高内部审计质量的思考
2023-11-20
影响我国政府资源环境审计开展的十个问题
2023-11-20
企业财务报表审计风险及防范措施探讨
2023-11-20
新时代建筑工程审计监督思考
2023-11-18
会计链环境下审计职能转型研究
2023-11-17
影视剧项目审计的重点探析
2023-11-12
IT环境下审计课程信息化研究
2023-11-11
审计质量、关联交易与高管薪酬激励——基于我国A股制造业上市公司的实证研究
2023-11-11
中共安阳县委审计委员会办公室挂牌成立
2023-11-11
新时代加强企业财务审计的有效方法
2023-11-10
领导干部自然资源资产离任审计路径探索
2023-11-09
中共上蔡县委审计委员会办公室挂牌成立
2023-11-05
浙江:财政审计大格局平台运行效果显著
2023-11-05
论收集审计证据的科学思维
2023-11-05
探索企业内部审计的增值功能
2023-11-04
浅谈工程投资绩效审计方法分析
2023-11-04
新闻纸消耗管理存在的问题——从内部审计的视角
2023-10-31
法律核查手段在关联交易审计过程中的运用
2023-10-29
衍生金融工具审计风险及有效控制研究
2023-10-29
包头市审计局审计服务改革研究
2023-10-29
新时代内部审计制度建设成果分析
2023-10-29
水利科研事业单位内部审计工作提升策略思考
2023-10-28
内部审计“1+N”审计模式创新
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