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审计管理论文

  • 2023-04-27省级审计机关政策跟踪审计主题选择探析——以江苏省为例
  • 2023-04-26地方审计机关大数据审计实现路径
  • 2023-04-26华锐风电公司审计失败案研究
  • 2023-04-26国家审计视角下的非现场审计实践路径研究
  • 2023-04-26高校建设工程审计需要把握的关键环节
  • 2023-04-26美国单一审计制度的经验借鉴
  • 2023-04-25基于瑞华受罚案例的审计需求异化与审计惩戒研究
  • 2023-04-25浅析事业单位内部审计整改存在的问题
  • 2023-04-24“互联网+”环境下农业企业内部审计探讨
  • 2023-04-23基于主成分分析法的审计收费影响因素实证分析——以上证A股公司为例
  • 2023-04-23基层审计机关实现预算执行审计全覆盖的探讨
  • 2023-04-22探析民营企业内部审计存在的问题
  • 2023-04-22新审计报告准则下《审计学》教学改革研究——基于翻转课堂理念
  • 2023-04-22宏观审慎监管框架下金融审计对策研究
  • 2023-04-22内部审计、财务资源整合与高校治理关系研究
  • 2023-04-22审计独立性影响因素研究
  • 2023-04-21国家审计购买社会审计服务风险类别研究
  • 2023-04-21科研院所落实《审计署关于内部审计工作的规定》的几点建议
  • 2023-04-21工程项目跟踪审计的探讨
  • 2023-04-21军队领导干部经济责任审计现场督导制度建设路径
  • 2023-04-21浅析如何做好国有企业预算执行审计
  • 2023-04-20基于事务所内部管理视角的审计失败研究
  • 2023-04-20商誉审计风险防范与应对研究
  • 2023-04-20浅析绩效审计在企业风险管理中的应用
  • 2023-04-20探究烟草行业内部审计现状及发展
  • 2023-04-20试析新常态下油田内部审计战略转型的思考
  • 2023-04-19制造业企业内部审计存在的问题及对策研究
  • 2023-04-19燃气公司风险导向内部审计优化研究
  • 2023-04-18“招投标审计小工具”的开发及应用
  • 2023-04-18试析工会经审工作中的存在问题及解决措施
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