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审计管理论文
2023-05-31
企业内部审计和企业效益之间的关系研究
2023-05-30
绩效审计在高校内部审计中的应用研究
2023-05-30
关于提高上市公司会计信息披露质量的思考——基于公司治理、内部控制与内部审计的视角
2023-05-30
医院内部审计中的成本控制对策
2023-05-28
推进完善内部审计整改落实工作的思考
2023-05-28
从舞弊审计角度浅析乐视网关联方交易
2023-05-27
商业银行内审管理的有效措施探究实践
2023-05-27
行政事业单位内部审计信息化建设研究
2023-05-25
会计集中核算中内部审计工作创新研究
2023-05-25
信息技术助力新时代企业内部审计转型的探究
2023-05-25
精准扶贫审计的问题与对策研究
2023-05-21
试论新时期我国审计模式的战略性思考
2023-05-21
论对企业管理的内部审计
2023-05-19
企业内部审计与外部审计相互协作的现状与对策探析
2023-05-18
基于数据中台的电费预收互转审计研究与应用
2023-05-18
国有企业关联交易内部审计方法
2023-05-18
基于会计电算化下的企业内部控制审计策略
2023-05-18
大数据下如何做好税收征管的审计工作
2023-05-18
浅论我国企业内部审计的改善
2023-05-17
立信对超华科技公司的审计失败案例分析
2023-05-14
浅析现代投资控股型企业内部审计体系建设
2023-05-14
新时期制造类企业内部审计的障碍与破解思路
2023-05-14
建筑施工企业内部审计与财务风险管理探析
2023-05-14
加强对电价电费的审计稽核及实施流程化管理对策
2023-05-13
如何开展建筑施工企业工程项目审计
2023-05-13
谈中小学校内部审计的重要性及工作策略
2023-05-13
企业管理者经济责任审计及其风险管控
2023-05-13
构建风险导向和价值提升的内审内控工作体系——进一步加强广百集团内审内控工作的思考和建议
2023-05-12
一拉一推,共同推进内部审计整改落到实处
2023-05-12
浅谈起步阶段的内审职责设定
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