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审计管理论文

  • 2023-04-17利用信息化技术提升内审效能的思考——以淮南矿业集团内审信息化为例
  • 2023-04-17基于大数据环境下的政策跟踪审计
  • 2023-04-17浅析完善财政预算执行审计的具体对策
  • 2023-04-16大数据环境下事业单位审计探讨
  • 2023-04-14现代公立医院的内部审计研究
  • 2023-04-13新时代背景下构建和谐内审关系的思考
  • 2023-04-12论高校内部审计职能的强化
  • 2023-04-12当前基层央行内部审计监督面临的难点与对策
  • 2023-04-11浅论内部审计的法律责任
  • 2023-04-11会计师事务所审计风险控制研究——以福建金森并购连城兰花为例
  • 2023-04-11环境审计服务生态文明建设的理论探讨
  • 2023-04-11招投标审计案件处理实务探讨
  • 2023-04-10基于战略视角的内部审计价值提升与实施路径探索
  • 2023-04-10大数据时代背景下我国注册会计师审计风险防范研究
  • 2023-04-10财务管理中内部审计的应用价值研究
  • 2023-04-10以发现问题为驱动的经济效益审计课程案例库建设路径研究
  • 2023-04-10审计监督在国家监督体系中的定位及其功能独特性研究
  • 2023-04-09基层审计机关如何在乡村振兴中更好发挥作用
  • 2023-04-09A公司内部审计绩效评价体系现状浅析
  • 2023-04-09企业基于风险导向的内部审计体系构建
  • 2023-04-09集团公司内部审计职能的优化思路
  • 2023-04-08浅议如何选择合适的审计统计抽样方法
  • 2023-04-08打造“价值型”审计——国有投资公司改革背景下的GT集团审计工作转型实践
  • 2023-04-07函证程序在审计实务中的具体运用探究
  • 2023-04-07审计反贿赂计划的方法(下)
  • 2023-04-07我国知识密集型产业无形资产的审计研究
  • 2023-04-06浅谈ERP数据在审计项目中的应用
  • 2023-04-05行政事业单位内部审计的现状及其改进措施分析
  • 2023-04-05争当新时代有思想的“看门人”和“守护者”
  • 2023-04-05大数据环境下公司内部审计信息化建设的方向与策略
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