当前位置:主页 > 经济论文 > 审计论文 >

审计论文

  • 2023-05-18新时代高校经济责任审计创新策略研究
  • 2023-05-18对远程审计发展存在问题的思考
  • 2023-05-18新时代加强高校内部审计工作的思考
  • 2023-05-14加强集团公司内部审计工作的思考
  • 2023-05-14推动内部审计数字化转型的思考
  • 2023-05-14浅析注册会计师视角下利用审计成果提高企业财务管理
  • 2023-05-13基于集团化财务共享服务模式的内部审计提升策略
  • 2023-05-13扎细扎密扎牢日常审计“篱笆”
  • 2023-05-13建筑施工企业内部审计质量优化措施研究
  • 2023-05-13风控模式下跨国企业外文财务审计机制构建研究
  • 2023-05-13关于高级财务造假的审计策略思考
  • 2023-05-13浅谈国有企业纪检监察与内部审计的整合
  • 2023-05-13浅谈信息化时代的审计风险防范
  • 2023-05-13领导干部自然资源资产离任审计评价指标体系构建——基于主体功能区的视角
  • 2023-05-13乡村振兴战略驱动农村审计的作用机理剖析
  • 2023-05-13基于大数据的审计升级与案例研究
  • 2023-05-13上市公司内部控制与内部审计的融合策略探讨
  • 2023-05-13大数据技术在工程跟踪审计中的应用
  • 2023-05-13审计人的“柔”与“刚”
  • 2023-05-12质量问题“双五归零”管理方法在审计整改工作中的应用——以中国商用飞机有限责任公司审计整改工作为例
  • 2023-05-10法律环境、内部控制缺陷与审计收费
  • 2023-05-10加强我国注册会计师审计独立性的研究
  • 2023-05-10试论财务共享中心的内部审计——以烟草商业企业为例
  • 2023-05-10浅谈内部审计在经济责任审计中的作用
  • 2023-05-10企业所得税法下报表审计应关注的涉税问题
  • 2023-05-10A企业风险导向内部审计策略研究
  • 2023-05-09审计大数据软件开发应用的几点思考
  • 2023-05-09财务审计信息化相关问题的分析与思考
  • 2023-05-08国有企业治理质量及内部审计监督效率提升路径的积极探索与思考——对《国有资本投资运营公司内部审计规制体
  • 2023-05-08内部控制审计对我国中小型上市公司盈余质量的影响研究
  • (责任编辑:admin)