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审计论文

  • 2023-03-04A公司内部审计对策研究
  • 2023-03-04企业财务审计常见问题与对策
  • 2023-03-04新形势下内部审计的作用与发展研究
  • 2023-03-04客户重要性对关键审计事项、审计质量的影响
  • 2023-03-03金融风险防范视角下金融审计监督作用的发挥
  • 2023-03-03基层审计服务民生发展组织方式探析
  • 2023-02-26试论“精细实”理念在国有企业内部审计工作中的运用
  • 2023-02-26审计署11号令下外汇内审内控面临的机遇及挑战
  • 2023-02-26关于疫情防控款物审计探析
  • 2023-02-26农村信用社内部审计信息化存在的问题及对策
  • 2023-02-26思政元素在《审计学》课程中的应用探讨
  • 2023-02-26提升高校科研经费审计质量的对策探析
  • 2023-02-26基于模糊数学的审计风险评估与对策研究
  • 2023-02-25现代企业财务审计的信息化建设分析
  • 2023-02-23战略性内部审计:涵义辨析及对实践的启示
  • 2023-02-23大数据模式下的商业银行经济责任审计探讨
  • 2023-02-21大数据审计背景下失业保险基金审计实例——基于X市2018年度失业保险金审计项目
  • 2023-02-20政府环境审计存在的问题及对策建议
  • 2023-02-20海关审计与大数据技术结合的研究分析
  • 2023-02-19会计师事务所审计质量控制研究——以TZ会计师事务所为例
  • 2023-02-19M市审计局对A学校基建项目竣工决算审计问题研究
  • 2023-02-18角色认同差异、责任推脱行为与政府信息系统审计定位
  • 2023-02-18产教融合下独立院校应用型课程教学改革研究——以重庆工商大学融智学院审计学课程为例
  • 2023-02-16基于多维信息量化在建设项目招投标中的审计判别模型
  • 2023-02-15发挥企业内部财务审计监督职能问题探讨
  • 2023-02-14新时期旅游企业审计风险与对策
  • 2023-02-13信息化时代企业内部审计管理创新策略探讨
  • 2023-02-12立信会计师事务所对超华科技审计失败的案例分析
  • 2023-02-10党建引领下内部审计与纪检监察的融合
  • 2023-02-10制度变迁视角下的政府金融审计演变
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