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事业单位资产管理内部控制的现状、问题及完善建议——以A地区气象部门为例

发布时间:2024-01-27 07:21
  本文以A地区气象部门为研究对象,指出其资产管理内部控制的现状,并且在分析其资产管理内部控制制度、资产配置、日常管理、处置和监督5个方面问题的基础上,提出了健全并严格执行资产管理内控制度、重视预算管理及验收环节、加强日常管理、加大资产处置管理力度、形成监督合力并狠抓审计整改五方面的改善建议,从而为提高A地区气象部门资产管理内部控制水平提供指导和借鉴。

【文章页数】:3 页

【文章目录】:
一、A地区气象部门资产管理内部控制现状
二、A地区气象部门资产管理内部控制存在的问题
    (一)资产管理内部控制制度方面
        1. 资产管理内部控制制度的制定不够科学,执行不够有力。
        2. 对资产管理内部控制制度和操作流程的培训不够。
    (二)资产配置方面
        1. 资产配置预算编制不够科学,采购审批不够严格。
        2. 资产验收流于形式。
    (三)资产日常管理方面
        1. 资产出入库管理不够规范。
        2. 资产登记不够规范。
        3. 资产回收、调拨手续办理不够及时。
        4. 未进行资产定期清查。
        5. 行政事业单位资产信息系统权限分配不合理。
    (四)资产处置方面
        1. 资产报废程序不规范。
        2. 资产报废不及时。
        3. 资产处置不规范。
    (五)资产管理的监督方面
        1. 国有资产管理监督力量薄弱。
        2. 对经济责任审计发现问题的整改力度不够。
三、完善A地区气象部门资产管理内部控制的建议
    (一)建立健全资产管理内部控制制度并严格执行
        1. 完善资产管理内部控制制度、梳理业务流程。
        2. 加强培训,严格执行资产管理内部控制制度。
    (二)强化资产配置预算管理,重视验收环节
        1. 科学编制资产采购预算。
        2. 重视资产验收环节,规范验收程序。
    (三)加强资产日常管理
        1. 加强资产出入库管理,及时入账,实现账实、账账相符。
        2. 加强资产调拨、收回管理。
        3. 加强资产年度清查盘点。
        4. 申请行政事业单位资产管理信息系统账户权限。
    (四)加强资产处置管理力度
        1. 完善资产报废程序。
        2. 规范资产处置管理。
    (五)强化审计监督,形成监督合力,狠抓审计整改
        1. 强化审计协作,形成监督合力。
        2. 进一步加强审计整改工作,建立“回头看”机制。



本文编号:3886553

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